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Transparencia 2020


Número Año Título Descripción Enlace
4 2020 Informe sobre el Grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Auditoria Interna Institucional – Segundo Semestre – Ejercicio Fiscal 2019 INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL – SEGUNDO SEMESTRE – EJERCICIO FISCAL 2019, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
INFORME DGPE N° 019/2020- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, CUYO CUMPLIMIENTO FUE DEL 100% DE LOS TRABAJOS PLANIFICADOS Y EJECUTADOS
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3 2020 Informe final de Auditoria realizada por la Auditoria Interna Institucional del MOPC a la AGENCIA DE GESTION VIAL – ITAPUA INFORME FINAL DE AUDITORIA REALIZADA POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MOPC A LA AGENCIA DE GESTION VIAL – ITAPUA (RUBRO 800) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA REGIóN ORIENTAL - PRéSTAMOS BID 3363/OC-PR, 3364/CH-PR (PR-L1084) get_app
2 2020 Informe final de la Contraloría General de la República sobre la Auditoria realizada por Resolución N° 44 de fecha 14 de febrero de 2018 INFORME FINAL DE LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPúBLICA SOBRE LA AUDITORIA REALIZADA POR RESOLUCIóN N° 44 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018, “SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS (PGA) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL AÑO 2018, Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS A SER APLICADOS CON RELACION AL DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS O ACTIVIDADES DE CONTROL” AL RESPECTO, EN EL ARTíCULO 1 NUMERO 8 SE PREVé LA REALIZACIóN DE UNA AUDITORIA COMBINADA AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 get_app
1 2020 Informe de evaluación sobre la efectividad del Sistema de Control Interno (SCI) INFORME DE EVALUACIóN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI), DEL MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS Y COMUNICACIONES, REALIZADO POR LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPúBLICA.
COMO RESULTADO, SE PUEDE APRECIAR QUE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTá CORRECTAMENTE DEFINIDO. LOS CONTROLES SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
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